Orden de Compra. Nº
5178-719-AG26
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260103/B91/SP 1027203/PREGRADO CANASTA UNICA 884/ KJ
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-719-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
260103/B91/SP 1027203/PREGRADO CANASTA UNICA 884/ KJ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna
Independencia
Impuesto
12156,2
Dirección de Envío de la Factura
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Torres Jorquera spa
Razón Social
TORRES JORQUERA SPA
R.U.T.
77.452.993-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Torres Jorquera spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121703
Toalla de cara
5
Unidad
(0502010121) TOALLA HUMEDA EMU- WIPES 80 UNIDADES / 16245
(0502010121) TOALLA HUMEDA EMU- WIPES 80 UNIDADES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60141114
Juegos de memoria
1
Unidad
(0502010121) JUEGO DE PESCA MAGNETICO / 16250
(0502010121) JUEGO DE PESCA MAGNETICO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
60141115
Kits de juegos
1
Unidad
(0502010121) LAMINAS OPUESTO MARCA DACTIC/ 16256
(0502010121) LAMINAS OPUESTO MARCA DACTIC
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
60141102
Juegos de mesa
1
Unidad
(0502010121) LAMINAS MULTISILABAS MARCA DACTIC / 16255
(0502010121) LAMINAS MULTISILABAS MARCA DACTIC
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60141108
Juegos clásicos
1
Unidad
(0502010121) JUEGO DE ENCAJE DIDACTICO GRANJA ANIMALES DE MADERA/ 16254
(0502010121) JUEGO DE ENCAJE DIDACTICO GRANJA ANIMALES DE MADERA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
60141102
Juegos de mesa
1
Unidad
(0502010121) LAMINAS SILABA INICIAL MARCA DACTIC / 16257
(0502010121) LAMINAS SILABA INICIAL MARCA DACTIC
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60141115
Kits de juegos
1
Unidad
(0502010121) PUZZLE CUBOS DE MADERA/ 16259
(0502010121) PUZZLE CUBOS DE MADERA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
60141101
Juegos educativos
2
Unidad
(0502010121) SET JUGUETE NIÑOS COCINA CORTAR FRUTAS Y VERDURAS 30 PIEZAS / 16273
(0502010121) SET JUGUETE NIÑOS COCINA CORTAR FRUTAS Y VERDURAS 30 PIEZAS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
60141105
Rompecabezas
1
Unidad
(0502010121) PUZZLE ANIMALES NIÑOS 18 MESES/ 16249
(0502010121) PUZZLE ANIMALES NIÑOS 18 MESES
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
Total Neto
$ 63.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.156
TOTAL OC
$ 76.136
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.131.002-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.