Orden de Compra. Nº5178-740-CM25 "SERVICIO DE PINTURA EN PASILLO PRIMER PISO (SP 980557, CV)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-740-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA EN PASILLO PRIMER PISO (SP 980557, CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Independencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1027, Independencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SURESTE
Razón Social INVERSIONES SURESTE SPA
R.U.T. 77.163.858-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SURESTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS1 (2221785) SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS(2221785) SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 14.926.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.926.428 $ 14.926.428
Total Neto $ 14.926.428
Descuento $ 5.970.571
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.955.857

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.