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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-7874-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10/B5/SP 688781 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5178-20-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
111454 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2018 |
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Proveedor |
Manuel Eduardo |
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Razón Social |
Constructora Fuerte SpA
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R.U.T. |
76.656.385-6 |
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Sucursal |
Manuel Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 44 | Unidad | (510202001), ITEM 1, REPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 211-A | (510202001), ITEM 1, REPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 211-A
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$ 2.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.120
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$ 109.120
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72131702
| Construcción de obras civiles | 92 | Unidad | (510202001), ITEM 8, PINTURA Y ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 211-A | (510202001), ITEM 8, PINTURA Y ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 211-A |
$ 5.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.480
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$ 477.480
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Total Neto
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$ 586.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.454
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$ 698.054
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.