Orden de Compra. Nº5178-8558-SE18 "400181/B5/SP 692562"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-8558-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 400181/B5/SP 692562
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-12-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643
Comuna Independencia
Impuesto 88703,4
Dirección de Envío de la Factura SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Eduardo
Razón Social Constructora Fuerte SpA
R.U.T. 76.656.385-6
Sucursal Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad(510202001), ITEM 1.60, PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.60, PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION 190 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad(510202001), ITEM 1.64, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EMBUTIDA, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.64, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EMBUTIDA, SEGUN COTIZACION 190 $ 39.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad(510202001), ITEM 1.67, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE PUERTA, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.67, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE PUERTA, SEGUN COTIZACION 190 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
72131702
Construcción de obras civiles9Unidad(510202001), ITEM 1.23, SELLO ACRILICO O PINTABLE(510202001), ITEM 1.23, SELLO ACRILICO O PINTABLE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad(510202001), ITEM 1.66, PROVISION E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.66, PROVISION E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO, SEGUN COTIZACION 190 $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad(510202001), ITEM 1.38, PREPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.38, PREPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 190 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad(510202001), ITEM 1.2, PINTURA ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 190(510202001), ITEM 1.2, PINTURA ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 190 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 466.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.703
TOTAL OC $ 555.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.