Orden de Compra. Nº
5178-8558-SE18
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400181/B5/SP 692562
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-8558-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
400181/B5/SP 692562
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5178-12-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643
Comuna
Independencia
Impuesto
88703,4
Dirección de Envío de la Factura
SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Eduardo
Razón Social
Constructora Fuerte SpA
R.U.T.
76.656.385-6
Sucursal
Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
(510202001), ITEM 1.60, PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.60, PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, SEGUN COTIZACION 190
$ 270.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
(510202001), ITEM 1.64, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EMBUTIDA, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.64, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EMBUTIDA, SEGUN COTIZACION 190
$ 39.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.100
$ 39.100
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
(510202001), ITEM 1.67, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE PUERTA, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.67, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE PUERTA, SEGUN COTIZACION 190
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
72131702
Construcción de obras civiles
9
Unidad
(510202001), ITEM 1.23, SELLO ACRILICO O PINTABLE
(510202001), ITEM 1.23, SELLO ACRILICO O PINTABLE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
(510202001), ITEM 1.66, PROVISION E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.66, PROVISION E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO, SEGUN COTIZACION 190
$ 123.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
(510202001), ITEM 1.38, PREPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.38, PREPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 190
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
(510202001), ITEM 1.2, PINTURA ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 190
(510202001), ITEM 1.2, PINTURA ESMALTE AL AGUA, SEGUN COTIZACION 190
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 466.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.703
TOTAL OC
$ 555.563
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.