Orden de Compra. Nº5178-86-SE11 "sol. 227876"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-86-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2011
Nombre de la Orden de Compra sol. 227876
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-259-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna *
Impuesto 7638
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maryval Ltda
Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.088.247-K
Sucursal Maryval Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering30UnidadLICITACION SERVICIO COFEE Y CATERINGTALLER PLANIFICACION DE RESULTADOS Y GESTION EFICAZ DEL TIEMPO. 10 DE ENERO DE 2011 - SERVICIO DE COCTELERIA, PERSONAL, PERSONAL DE ATENCION, DE COCINA, MESAS, MANTELERIA, VAJILLA, SERVILLETAS, ETC, EN HORARIO DE 8:00 A 11:00 HORAS. MONTO TOTAL: $47. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 40.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.638
TOTAL OC $ 47.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.