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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-892-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
501202/B5/SP 1041634/RES 2276/CJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5178-24-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
30400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-03-2026 |
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Proveedor |
Diego Sans Servicios SpA |
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Razón Social |
diego sans servicios spa
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R.U.T. |
76.320.146-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diego Sans Servicios SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | (0502010503) MANTENCION DE ULTRAFREZER -80, SEGUN COTIZACION N° 3937. | (0502010503) MANTENCION DE ULTRAFREZER -80, SEGUN COTIZACION N° 3937. |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.400
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$ 190.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.