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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-91-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
340214/B5/SP 874370 CECILIA GUERRA : 5178-34-COT23 YPGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
141075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2023 |
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Proveedor |
Denisse Andrea |
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Razón Social |
Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M
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R.U.T. |
76.516.671-3 |
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Sucursal |
Denisse Andrea |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 225 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 45 PARTICIPANTES A LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO PRIMERA SEMANA JORNADA PM, DESDE EL 09 AL 13 DE ENERO, 16.00 HRS. SE ADJUNTA DETALLE | (0502010106) EE BREAK PARA 45 PARTICIPANTES A LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO PRIMERA SEMANA JORNADA PM, DESDE EL 09 AL 13 DE ENERO, 16.00 HRS. SE ADJUNTA DETALLE |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 742.500
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$ 742.500
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Total Neto
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$ 742.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.075
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$ 883.575
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.