Orden de Compra. Nº5178-91-AG23 "340214/B5/SP 874370 CECILIA GUERRA : 5178-34-COT23 YPGM "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-91-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2023
Nombre de la Orden de Compra 340214/B5/SP 874370 CECILIA GUERRA : 5178-34-COT23 YPGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 DECRETO del sistema INFORMAT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
Comuna Independencia
Impuesto 141075
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Denisse Andrea
Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M
R.U.T. 76.516.671-3
Sucursal Denisse Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida225UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 45 PARTICIPANTES A LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO PRIMERA SEMANA JORNADA PM, DESDE EL 09 AL 13 DE ENERO, 16.00 HRS. SE ADJUNTA DETALLE(0502010106) EE BREAK PARA 45 PARTICIPANTES A LA ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO PRIMERA SEMANA JORNADA PM, DESDE EL 09 AL 13 DE ENERO, 16.00 HRS. SE ADJUNTA DETALLE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500
Total Neto $ 742.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.075
TOTAL OC $ 883.575


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.915.784-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.