Orden de Compra. Nº5178-9653-SE18 "10/B5/SP 700480"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-9653-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 700480
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5178-6-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
Comuna Independencia
Impuesto 83978,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMIT LTDA.
Razón Social Summit Constructora Limitada
R.U.T. 76.530.285-4
Sucursal SUMMIT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos25Unidad(510202001), ITEM 3, REPARACION DE SUPERFICIE Y ESTUCOS, SEGUN COTIZACION 009(510202001), ITEM 3, REPARACION DE SUPERFICIE Y ESTUCOS, SEGUN COTIZACION 009 $ 10.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.300 $ 255.300
72102505
Trabajos o pinturas al frescos98Unidad(510202001), ITEM 1, REPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 009(510202001), ITEM 1, REPARACION DE SUPERFICIE EMPASTE Y LIJADO, SEGUN COTIZACION 009 $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.690 $ 186.690
Total Neto $ 441.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.978
TOTAL OC $ 525.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.