Orden de Compra. Nº5178-993-SE24 "570410/B5/SP 919886/RES 67/CV"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-993-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 570410/B5/SP 919886/RES 67/CV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Independencia 1027
Comuna Independencia
Impuesto 2394957,9819
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TANU Comunicaciones
Razón Social TANU COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 76.322.335-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TANU Comunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1Unidad(0502010209) Pago 1º cuota (40%) - Cumplimiento de Hito 1: contra la entrega de la preproducción del video 1. (0502010209) Pago 1º cuota (40%) - Cumplimiento de Hito 1: contra la entrega de la preproducción del video 1. $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1Unidad(0502010209) Pago 2º cuota (30%) - contra la entrega final del video 3. (0502010209) Pago 2º cuota (30%) - contra la entrega final del video 3. $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025
Total Neto $ 12.605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.958
TOTAL OC $ 15.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.