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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517873-23-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 517873-8-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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517873-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
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R.U.T. |
61.978.850-8 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 773, PISO 3 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3957557,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 773, PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
San Esteban E.I.R.L. |
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Razón Social |
Constructora San Esteban E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.420.249-k |
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Sucursal |
San Esteban E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN BAÑOS GENTE DE MAR DE LA GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ORDEN Y SEGURIDAD VALPARAÍSO, CUARTEL N°1 Y N°2 | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN BAÑOS GENTE DE MAR DE LA GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ORDEN Y SEGURIDAD VALPARAÍSO, CUARTEL N°1 Y N°2 |
$ 20.829.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.829.250
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$ 20.829.250
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Total Neto
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$ 20.829.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.957.558
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$ 24.786.808
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.