Orden de Compra. Nº517873-28-CM18 "2239-7-LP12 Menaje, Aseo y cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517873-28-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Menaje, Aseo y cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3
Comuna Valparaíso
Impuesto 30208
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.120 $ 60.120
0
2239-7-LP12
 12 (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: Z430122; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.744 $ 27.744
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1214390 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AUTOMATICO REPUESTO CITRICO UNIDAD 1239890(1214390) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AUTOMATICO REPUESTO CITRICO UNIDAD; Código: Z066547; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.328 $ 44.328
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta6 (1522799 )DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD 1524800(1522799) DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.594 $ 27.594
Total Neto $ 159.786
Descuento $ 799
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.208
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.