Orden de Compra. Nº
517873-36-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGUN 517873-12-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
517873-36-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGUN 517873-12-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N.
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T.
61.978.850-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T.
61.978.850-8
Dirección de Facturación
PRAT 773, PISO 3
Comuna
Valparaíso
Impuesto
126580,85
Dirección de Envío de la Factura
PRAT 773, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-01-2026
Título
Descripción
LUGAR DE ENTREGA
Jorge montt 11600 base naval las salinas, Ordvalp Cuartel 2, Viña del mar, Región de Valparaíso. de 08:30 hrs a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112823
Cadenas de corte
2
Unidad
Cadena para motosierra 20" MS 382. Marca STIHL.
$ 19.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.648
$ 39.648
30101604
Barras de acero
37
Unidad
Fierro Estriado A-63, de 10X10 [mm] x 6 [m]. (DIMENSIONADO A 50 [CM]. 444 UNIDADES).
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.418
$ 211.418
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
Guante profesional de Cabritilla corto sin forro. (PAR.)
$ 2.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.175
$ 10.175
15121503
Aceite de engranajes
4
Unidad
Aceite para cadena de motosierra. Biodegradable bidón de 5 (L). Marca STIHL.
$ 37.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.928
$ 149.928
15121503
Aceite de engranajes
3
Unidad
Aceite motor 2 tiempos. Bidón 5 [L].
$ 36.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.623
$ 109.623
27112823
Cadenas de corte
2
Unidad
Cadena para motosierra 18" MS 260. Marca STIHL.
$ 28.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.970
$ 57.970
23131703
Discos de cabbing
20
Unidad
Disco corte metal 4.5" de diámetro. Marca BOSCH.
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
26121541
Conductores en general
109
Unidad
Tubo Conduit PVC color naranjo, 16 [mm] x 3 [m]. (DIMENSIONADOS A 75 [cm]. 436 [unidades]).
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.073
$ 65.073
27112802
Hojas de sierra
6
Unidad
Hoja para marco de sierra bi-metal de 24 dientes. Marca SANDFLEX.
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.440
$ 10.440
Total Neto
$ 666.215
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.581
TOTAL OC
$ 792.796
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.282.696-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.