Orden de Compra. Nº517873-36-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGUN 517873-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517873-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGUN 517873-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3
Comuna Valparaíso
Impuesto 126580,85
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2026
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGAJorge montt 11600 base naval las salinas, Ordvalp Cuartel 2, Viña del mar, Región de Valparaíso. de 08:30 hrs a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112823
Cadenas de corte2UnidadCadena para motosierra 20" MS 382. Marca STIHL.  $ 19.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.648 $ 39.648
30101604
Barras de acero37UnidadFierro Estriado A-63, de 10X10 [mm] x 6 [m]. (DIMENSIONADO A 50 [CM]. 444 UNIDADES).  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.418 $ 211.418
46181504
Guantes protectores5UnidadGuante profesional de Cabritilla corto sin forro. (PAR.)  $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.175 $ 10.175
15121503
Aceite de engranajes4UnidadAceite para cadena de motosierra. Biodegradable bidón de 5 (L). Marca STIHL.  $ 37.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.928 $ 149.928
15121503
Aceite de engranajes3UnidadAceite motor 2 tiempos. Bidón 5 [L].  $ 36.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.623 $ 109.623
27112823
Cadenas de corte2UnidadCadena para motosierra 18" MS 260. Marca STIHL.  $ 28.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.970 $ 57.970
23131703
Discos de cabbing20UnidadDisco corte metal 4.5" de diámetro. Marca BOSCH.  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
26121541
Conductores en general109UnidadTubo Conduit PVC color naranjo, 16 [mm] x 3 [m]. (DIMENSIONADOS A 75 [cm]. 436 [unidades]).  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.073 $ 65.073
27112802
Hojas de sierra6UnidadHoja para marco de sierra bi-metal de 24 dientes. Marca SANDFLEX.  $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
Total Neto $ 666.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.581
TOTAL OC $ 792.796


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.