Orden de Compra. Nº517873-41-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517873-41-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N.
R.U.T. 61.978.850-8
Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3
Comuna Valparaíso
Impuesto 62973
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel24 (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: 2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.656 $ 148.656
0
2239-7-LP12
 48 (1602093 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX RECICLADA CON FAJA 80X110 CM VTX PRO UNIDAD 1603992(1602093) BOLSA DE BASURA VIRUTEX RECICLADA CON FAJA 80X110 CM VTX PRO UNIDAD; Código: 4247; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.176 $ 46.176
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: 3420; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes24 (975306 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML 990306(975306) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML ; Código: QUIAMBODO3158; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.896 $ 88.896
Total Neto $ 341.688
Descuento $ 10.251
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.973
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 394.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.