Orden de Compra. Nº517903-16-MC20 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517903-16-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Conjunto Austral
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema cgu plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 69973,39
Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corporación de Recursos en Telecomunicaciones Ltda
Razón Social CORP DE RECURSOS EN TELECOMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 78.130.370-4
Sucursal Corporación de Recursos en Telecomunicaciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121637
Cable de fibra óptica de exterior1UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 6633/2018: - 01 COMULON 1 TONELADA - 15 CRUCETA DE PASO 50X50X4X500MM - 06 CRUCETA DE REMATE 50X50X4X500MM - 21 ABRAZADERA AC 1/2 AT - 42 BRIDA DE SUJECIÓN DE 03 PERNOS CON TUERCAS - 12 ÁNGULO PLETINA CON 02 ORIFICIOS, PIEZA L - 24 PERNOS CABEZA CUADRADA 1/2X1.1/2 CABEZA Y TUERCA CUADRADA - 06 GUARDACABO PARA CABLE 5/16 DIAMETRO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE FIBRA ÓPTICA DE LA RED OPERATIVA DE LA DEFENSA, EN SECTOR CATALINA POR PERSONAL DEL PELTELTOAC DEL CCA. $ 368.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.281 $ 368.281
Total Neto $ 368.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.973
TOTAL OC $ 438.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.