Orden de Compra. Nº517903-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-2-COT25, Adquisicion de materiales para mantenimiento de infraestructura"
Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517903-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-2-COT25, Adquisicion de materiales para mantenimiento de infraestructura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Conjunto Austral
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 317005,5
Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado20UnidadCLAVO CORRIENTE DE 3" BOLSA DE 1 KG.  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
31162003
Clavos de acabado20UnidadCLAVO CORRIENTE DE 4" BOLSA DE 1 KG.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31162005
Clavos para tejados30UnidadCLAVO DE TECHO HELICOIDAL 2" 1/2 BOLSA DE 100 UNIDADES  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
31341201
Conjuntos de planchas remachadas de aluminio93UnidadPLANCHA ACANALADA 0.35 ESPESOR X 85,1 CM ANCHO X 200 CM DE LARGO  $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.900 $ 678.900
30103601
Vigas de madera90UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 3X2" DE 3.2 MTS  $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500
31211704
Selladores7UnidadSELLADOR POLIURETANO, TODO EN UNO, ADHESIVO Y SELLADOR SIMILAR A SIKAFLEX0 - 11FC  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950
27112906
Pistolas de calafateado1UnidadPISTOLA CALAFATERA PARA SELLADOR  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161508
Tornillos para madera5UnidadTORNILLO VOLCANITA ROSCA MADERA CRS COLOR NEGRO DE 2 1/2" EN CAJAS DE 500 UNIDADES  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera8UnidadTERCIADO ESTRUCTURA PINO 18 MM DE 1.22 X 2.44 MTS  $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.600 $ 193.600
31341201
Conjuntos de planchas remachadas de aluminio10UnidadPLANCHA ZINC LISA GALVANIZADA ESPESOR 0.35 MM 100X300 CMS  $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
Total Neto $ 1.668.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.006
TOTAL OC $ 1.985.456


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.