Orden de Compra. Nº
517903-2-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-2-COT25, Adquisicion de materiales para mantenimiento de infraestructura
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Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
517903-2-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-2-COT25, Adquisicion de materiales para mantenimiento de infraestructura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Conjunto Austral
Razón Social
EMDN-RMA
R.U.T.
61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EMDN-RMA
R.U.T.
61.114.000-2
Dirección de Facturación
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
317005,5
Dirección de Envío de la Factura
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
20
Unidad
CLAVO CORRIENTE DE 3" BOLSA DE 1 KG.
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
31162003
Clavos de acabado
20
Unidad
CLAVO CORRIENTE DE 4" BOLSA DE 1 KG.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31162005
Clavos para tejados
30
Unidad
CLAVO DE TECHO HELICOIDAL 2" 1/2 BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.500
$ 118.500
31341201
Conjuntos de planchas remachadas de aluminio
93
Unidad
PLANCHA ACANALADA 0.35 ESPESOR X 85,1 CM ANCHO X 200 CM DE LARGO
$ 7.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 678.900
$ 678.900
30103601
Vigas de madera
90
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 3X2" DE 3.2 MTS
$ 4.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 373.500
$ 373.500
31211704
Selladores
7
Unidad
SELLADOR POLIURETANO, TODO EN UNO, ADHESIVO Y SELLADOR SIMILAR A SIKAFLEX0 - 11FC
$ 4.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.950
$ 33.950
27112906
Pistolas de calafateado
1
Unidad
PISTOLA CALAFATERA PARA SELLADOR
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31161508
Tornillos para madera
5
Unidad
TORNILLO VOLCANITA ROSCA MADERA CRS COLOR NEGRO DE 2 1/2" EN CAJAS DE 500 UNIDADES
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera
8
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURA PINO 18 MM DE 1.22 X 2.44 MTS
$ 24.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.600
$ 193.600
31341201
Conjuntos de planchas remachadas de aluminio
10
Unidad
PLANCHA ZINC LISA GALVANIZADA ESPESOR 0.35 MM 100X300 CMS
$ 13.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
Total Neto
$ 1.668.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.006
TOTAL OC
$ 1.985.456
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.