Orden de Compra. Nº517903-20-AG26 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517903-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Conjunto Austral
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos12UnidadANTICORROSIVO MULTIUSO AEROSOL 311GR WD40 O SIMILAR  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131820
Limpiadores derivados del petróleo12UnidadLIMPIA CARBURADOR EN AEROSOL DE 420CC   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44103003
Limpiadores de fusibles12UnidadLIMPIA CONTACTO ELECTRONICOS SIEGER O SIMILAR DE 300ML  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.