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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517903-20-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Conjunto Austral |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Facturación |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-04-2026 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 12 | Unidad | ANTICORROSIVO MULTIUSO AEROSOL 311GR WD40 O SIMILAR | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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47131820
| Limpiadores derivados del petróleo | 12 | Unidad | LIMPIA CARBURADOR EN AEROSOL DE 420CC | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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44103003
| Limpiadores de fusibles | 12 | Unidad | LIMPIA CONTACTO ELECTRONICOS SIEGER O SIMILAR DE 300ML | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.