Orden de Compra. Nº517903-7-AG25 "MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DESDE 517903-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517903-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DESDE 517903-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Conjunto Austral
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56848
Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
TítuloDescripción
CONTACTOSUBOFICIAL CARLOS LÓPEZ
HORARIO: DE 08:30 A 12:30 Y 14:30 A 16:30
FONO: +56 9 39133320
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171507
Marcos de puertas1UnidadMARCO PUERTA PINO 30X0X5400 JUEGO  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31161511
Tornillos de apriete1UnidadTORNILLO LENTEJA TRUSS PBROCA 8X1/2 500 UNIDADES  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31161511
Tornillos de apriete1UnidadTORNILLO TROMPETA VOLCANITA METALICO PUNTA FINA 6X1 5/8 500 UNIDADES  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31161511
Tornillos de apriete1UnidadTORNILLO LENTEJA TRUSS PBROCA 8X34 500 UNIDADES  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30103604
Revestimiento o láminas de madera4UnidadMASISA 6 MM 1,52 X 2,44  $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
30101705
Vigas de acero inoxidable4UnidadMETALCON ESTRUCT C 60X38X0.85X6 MT  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
30101705
Vigas de acero inoxidable2UnidadMETALCON ESTRUCT U 62X25X0.85X6 MT  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA PINO OREGON 75X20  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30171512
Aperturas de puertas2UnidadBISAGRA L86 X3X A. LAT C/T BL 3 UN  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNO ANCLAJE ZINCALADO 3/8X3  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162103
Anclajes de pared8UnidadALCAJE PARED HUECA 3/16 L 2 UN  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31162301
Perfiles de montaje6UnidadMOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X68X3000 MM  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCERRADURA TUBULAR 8000 AB-8403 OF IV/DORM  $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadPASTA MURO INTERIOR 1 GL  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 299.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.848
TOTAL OC $ 356.048


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.