Orden de Compra. Nº517903-94-AG25 "Materiales para mantenimiento infraestructura. Desde 517903-67-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es EMDN-RMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517903-94-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento infraestructura. Desde 517903-67-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Conjunto Austral
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMDN-RMA
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64562
Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2025
TítuloDescripción
Entrega de Productos

Horario recepción de productos: Lunes a Jueves AM 08:30 – 12:30 PM 14:30 – 17:00 Viernes 08:30 - 12:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera3UnidadMELAMINA PERAL 18 MM DE 1.83X2.50  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO SIERRA CIRC P/MAD 7 1/4 X 60 TRUPER O SIMILAR  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201528
Cinta de montaje50UnidadTAPACANTO PVC 22X2MM PERAL MT LINEAL  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31161508
Tornillos para madera2UnidadTORNILLO SOBERBIO N10X1 1/2" 144 UN  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121436
Electrodos2UnidadELECTRODO 6011 3/32 1KG HYUNDAI  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO CORTE 4 1/2" X 1.2MM 10UN INGCO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO DESBASTE 4 1/2 A24R METAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F SOUDAL O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA ACETICA BLANCA C/F SOUDAL O SIMILAR  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31161508
Tornillos para madera2UnidadTORNILLO MAD AGL PHILLIPS 4.5 X 30 DE 144 UN  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO SIERRA CIRC P/MAD 10 X 80 TRUPER O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 339.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.562
TOTAL OC $ 404.362


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.