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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517907-117-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-77-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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517907-77-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
17098,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprimax Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL IMPRIMAX LIMITADA
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R.U.T. |
76.224.020-3 |
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Sucursal |
Imprimax Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | toner ce 285-a techmics
contacto: paola gonzalez fono: 28928654 | |
$ 8.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.990
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$ 89.990
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Total Neto
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$ 89.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.098
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$ 107.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.