Orden de Compra. Nº517907-211-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-196-L114"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517907-211-SE14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-196-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas no se reaiza el producto ya que proveedor no tiene capacidad de entrega
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 517907-196-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 32528
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduplays LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T. 76.218.641-1
Sucursal Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas20UnidadAGENDAS SEMANA A LA VISTA TAPA DURA ANILLADO O EMPASTADO PERSONALIZADO LOGO EN COLORES Y HOJAS CON MENSAJES DISEÑO ENTREGADO X COMPRADOR TAMAÑO APROX 17X21 CM INCLUYE DIRECTORIO TELEFONICO Y LIBRETA PARA ANOTACIONES CONTACTO: ANGELINA RIFFO FONO:28928658 AGENDAS SEMANA A LA VISTA TAPA DURA ANILLADO O EMPASTADO PERSONALIZADO LOGO EN COLORES Y HOJAS CON MENSAJES DISEÑO ENTREGADO X COMPRADOR TAMAÑO APROX 17X21 CM INCLUYE DIRECTORIO TELEFONICO Y LIBRETA PARA ANOTACIONES $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.200 $ 171.200
Total Neto $ 171.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.528
TOTAL OC $ 203.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.