Orden de Compra. Nº
517907-212-SE22
"
PM D-204. MATERIAL DE DIFUSION. HPV3
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
517907-212-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
PM D-204. MATERIAL DE DIFUSION. HPV3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
517907-13-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
856680,17
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
DESPACHO SOLO EN DIRECCION SEÑALA SIN RETIRO EN TIENDA. COORDINAR CON BERNARDITA VALERO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Logotak
Razón Social
COMERCIAL LOGOTAK SPA
R.U.T.
76.014.180-1
Sucursal
Logotak
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
1000
Unidad
Mochila tipo morral ecológico
Mochila tipo morral ecológico
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
80141605
Regalos publicitarios
190
Unidad
TAZONES PERSONALIZADOS
TAZONES PERSONALIZADOS
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.150
$ 282.150
80141605
Regalos publicitarios
1000
Unidad
BOLSAS ECOLÓGICAS
BOLSAS ECOLÓGICAS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
80141605
Regalos publicitarios
500
Unidad
MUG IMPRESOS
MUG IMPRESOS KEEP
$ 4.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.178.000
$ 2.178.000
80141605
Regalos publicitarios
513
Unidad
GLOBOS CON LOGO IMPRESO
GLOBOS CON LOGO IMPRESO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.680
$ 184.680
80141605
Regalos publicitarios
500
Unidad
BOTELLAS DE AGUA IMPRESAS
BOTELLAS DE AGUA IMPRESA
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.000
$ 880.000
80141605
Regalos publicitarios
1
Unidad
PANEL ARAÑA TIPO PENDON
ANEL ARAÑA TIPO PENDON
$ 27.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.013
$ 27.013
80141605
Regalos publicitarios
1000
Unidad
LÁPICES PROMOCIONALES
LÁPICES PROMOCIONALES
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.000
$ 127.000
Total Neto
$ 4.508.843
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 856.680
TOTAL OC
$ 5.365.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.