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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517907-233-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM D-217 JEFAS DE HOGAR(TORTAS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
39915,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pro-coctel |
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Razón Social |
KATHERINE NATALIA SOTO GALVEZ
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R.U.T. |
15.586.738-8 |
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Sucursal |
pro-coctel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad no definida | 3 TORTAS - 17 PAQUETES DE MALVAS- 100 VASOS DE JUGOS WATT´S | 3 TORTAS - 17 PAQUETES DE MALVAS- 100 VASOS DE JUGOS WATT´S |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.