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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517907-6-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM Nº D-197 - TRANSFERENCIA SENCE - COCTEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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517907-191-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
71848,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pro-coctel |
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Razón Social |
KATHERINE NATALIA SOTO GALVEZ
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R.U.T. |
15.586.738-8 |
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Sucursal |
pro-coctel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE COCTEL PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE A LAS 15:30 PARA 20 PERSONAS | |
$ 378.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.151
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$ 378.151
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Total Neto
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$ 378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.849
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$ 450.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.