Orden de Compra. Nº
517907-64-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-71-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
517907-64-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-71-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
517907-71-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
CARRASCAL 4447
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
62365,79
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.549.800-5
Sucursal
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
10 RESMAS PAPEL DE FOTOCOPIA (5 TAMAÑO CARTA)-(5 TAMAÑO OFICIO)
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.900
$ 23.900
14111525
Papel multiuso
5
Resma
5 RESMAS DE PAPEL RONEO TAMAÑO OFICIO
$ 2.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.540
$ 13.540
14121503
Cartulina
60
Pliego
60 PLIEGOS DE CARTULINA (20 COLOR AMARILLO)-(20 VERDES)-(20 CELESTES)
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
44101707
Corcheteras
3
Unidad
3 CORCHETERAS METALICAS (TIPO OFFIX) NEGRA
$ 2.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.855
$ 6.855
44103103
Tóner
3
Unidad
3 TONER (2 (TIPO AL 2051TD SHARP)-(1 E250d LEXMARK)
$ 74.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.529
$ 224.529
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
4 CARTIDGE (HP DESKJET MODELO J110 a (HP TRICOLOR 122)
$ 8.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.792
$ 32.792
44121707
Lápices de colores
3
Unidad
3 CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE 12 UNIDADES
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.302
$ 1.302
44121708
Marcadores
4
Caja
4 CAJAS DE MARCADORES (3 PERMANENTES -1 DE PIZARRA)
$ 2.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.588
$ 8.588
44121704
Lápiz pasta
2
Caja
2 CAJAS LAPICES PASTA CRISTAL AZUL
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
100 FUNDAS PLASTICAS OFICIO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122103
Corchetes
5
Caja
5 CAJAS DE CORCHETES 26/6 (TIPO RHEIN)
$ 443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.215
$ 2.215
Total Neto
$ 328.241
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.366
TOTAL OC
$ 390.607
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.