Orden de Compra. Nº517907-91-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-205-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 517907-91-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-205-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 517907-205-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra CARRASCAL 4447
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 18892,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PUCARA
Razón Social SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.062.253-2
Sucursal SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente6Unidad6 UNIDADES DE CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
44121618
Tijeras50Unidad50 TIJERAS ESCOLAR PUNTA ROMA  $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50Unidad50 PEGAMENTOS EN BARRA MEDIANO  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60121109
Blocs de dibujo30Unidad30 BLOCKS DE DIBUJO LICEO Nº 99  $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
60121236
Pinceles80Unidad80 PINCELES Nº-12 PELO DE CAMELLO  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
60121503
Rotuladores lavables30Unidad30 PLUMONES ( 15 COLOR AZUL - 15 COLOR VERDE)  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
60121503
Rotuladores lavables30Unidad30 PLUMONES ( 15 COLOR NEGRO - 15 COLOR ROJO)  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
60141012
Juguetes inflables100Unidad100 GLOBOS Nº12 DE COLORES SURTIDOS  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111506
Papel para impresora del ordenador120Hoja120 HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111525
Papel multiuso20Pliego20 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
14121503
Cartulina20Pliego20 PLIEGOS CARTULINAS (10 COLOR ROJO - 10 COLOR VERDE)  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resma5 RESMAS DE 500 HOJAS, PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA  $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.965 $ 8.965
60121204
Pintura de témpera lavable16Frasco16 FRASCOS DE TEMPERA DE 250CC COLORES SURTIDOS  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.336 $ 16.336
Total Neto $ 99.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.893
TOTAL OC $ 118.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.