Orden de Compra. Nº
517907-91-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-205-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
517907-91-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-205-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
517907-205-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
CARRASCAL 4447
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
18892,65
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS PUCARA
Razón Social
SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.
76.062.253-2
Sucursal
SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
6 UNIDADES DE CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044
$ 1.044
44121618
Tijeras
50
Unidad
50 TIJERAS ESCOLAR PUNTA ROMA
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.550
$ 9.550
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
50
Unidad
50 PEGAMENTOS EN BARRA MEDIANO
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
60121109
Blocs de dibujo
30
Unidad
30 BLOCKS DE DIBUJO LICEO Nº 99
$ 232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
60121236
Pinceles
80
Unidad
80 PINCELES Nº-12 PELO DE CAMELLO
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
60121503
Rotuladores lavables
30
Unidad
30 PLUMONES ( 15 COLOR AZUL - 15 COLOR VERDE)
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
60121503
Rotuladores lavables
30
Unidad
30 PLUMONES ( 15 COLOR NEGRO - 15 COLOR ROJO)
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
60141012
Juguetes inflables
100
Unidad
100 GLOBOS Nº12 DE COLORES SURTIDOS
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111506
Papel para impresora del ordenador
120
Hoja
120 HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
20 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 640
14121503
Cartulina
20
Pliego
20 PLIEGOS CARTULINAS (10 COLOR ROJO - 10 COLOR VERDE)
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.540
$ 1.540
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
5 RESMAS DE 500 HOJAS, PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA
$ 1.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.965
$ 8.965
60121204
Pintura de témpera lavable
16
Frasco
16 FRASCOS DE TEMPERA DE 250CC COLORES SURTIDOS
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.336
$ 16.336
Total Neto
$ 99.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.893
TOTAL OC
$ 118.328
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.