Orden de Compra. Nº5184-101-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-13-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5184-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-13-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-13-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL 753
Comuna Linares
Impuesto 146496,251
Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6632300
Razón Social MARIA URZULA PONCE IBANEZ
R.U.T. 6.632.300-5
Sucursal 6632300
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas150UnidadServicios de coffe break Curso capacitación (Factura Nº 1814): (Té, cafe, leche o jugo; jamon palta, quesillo seco jamón, ave mayo o ave pimentón; frutos secos, queque, galletas, torta o kuchen)Servicios de coffe break Curso capacitación (Factura Nº 1814): (Té, cafe, leche o jugo; jamon palta, quesillo seco jamón, ave mayo o ave pimentón; frutos secos, queque, galletas, torta o kuchen) $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.150 $ 315.150
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas155UnidadServicios de colación Curso capacitación (Factura Nº 1815):(Entrada (sopa ó ensalada); Plato de fondo; Jugo, té ó café; Pan y Postre).Servicios de colación Curso capacitación (Factura Nº 1815):(Entrada (sopa ó ensalada); Plato de fondo; Jugo, té ó café; Pan y Postre). $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.855 $ 455.883
Total Neto $ 771.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.496
TOTAL OC $ 917.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.