|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5186-39-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5186-10-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5186-10-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICTORIA N°2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
VICTORIA N°2832 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
2907096,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICTORIA N°2832 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGMANSER |
|
Razón Social |
SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.600.110-4 |
|
Sucursal |
INGMANSER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ANEXO TECNICO N°1 | |
$ 15.300.508,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.300.508
|
$ 15.300.508
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.300.508
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.907.097
|
|
$ 18.207.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.