Orden de Compra. Nº5186-8-SE13 "MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5186-8-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 701-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra VICTORIA N°2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación VICTORIA N°2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 70435,28
Dirección de Envío de la Factura VICTORIA N°2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria
Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA
R.U.T. 9.221.751-5
Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad   $ 370.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.712 $ 370.712
Total Neto $ 370.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.435
TOTAL OC $ 441.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.