Orden de Compra. Nº5186-80-SE10 "SERVICIO ARREGLO IMPRESORA BROTHER MFC-8860"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5186-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARREGLO IMPRESORA BROTHER MFC-8860
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 701-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra VICTORIA N°2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación VICTORIA N°2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 7983,23
Dirección de Envío de la Factura VICTORIA N°2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria
Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA
R.U.T. 9.221.751-5
Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.