Orden de Compra. Nº5187-1013-SE07 "mant. reveladora rx, según fact.1399"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FELIX BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5187-1013-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra mant. reveladora rx, según fact.1399
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas mant. reveladora rx, según fact.1399 del 30-10-2007 licitacion: 5187-10-L107
Proveniente de Licitación 5187-10-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna -1
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WALDO CHRISTIAN TRONCOSO LOPEZ
R.U.T. 12.405.162-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X1UnidadEquipo de examen por rayos XServicio reparativo de mantenimiento de Reveladoras de Rayos X $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.