Orden de Compra. Nº5187-1757-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5187-294-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5187-1757-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5187-294-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5187-294-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna Quinta Normal
Impuesto 414960
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARBOLEDA
Razón Social SOC VALLEJOS Y CANALES LTDA
R.U.T. 76.784.280-5
Sucursal ARBOLEDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142404
Aparatos médicos de succión o vacío1UnidadMantencion preventiva reparativa de 4 bombas de succion marca Central Uni.  $ 2.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.000 $ 2.184.000
Total Neto $ 2.184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.960
TOTAL OC $ 2.598.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.