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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5187-2-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS NO CONCESIONADOS 5187-1-LQ24 (LC,CONCES,2200600604,CBO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5187-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Mapocho 7432 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Mapocho 7432 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Endos Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS ,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSU
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R.U.T. |
76.756.755-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Endos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295001
| Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios | 1 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TORRES OLYMPUS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIDEOBRONCOSCOPIO
MARCA: PENTAX
MODELO: EB-1970K
SERIE: G110793 | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
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$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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$ 1.570.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.