Orden de Compra. Nº5187-222-SE07 "SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FELIX BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5187-222-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LA ADQUISICION Nº 5187-41-CO07
Proveniente de Licitación 5187-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna -1
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DE LA MAZA BURGOS JUAN FRANCISCO Y OTRO
R.U.T. 51.036.620-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102106
Control de roedores1UnidadControl de roedoresSERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.