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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5187-2626-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES SSGG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5187-191-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
LEONCIO FERNANDEZ 2655 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
88027 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LEONCIO FERNANDEZ 2655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL CHILE - ILUMINACION |
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Razón Social |
COMERCIAL CENTRAL CHILE LTDA
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R.U.T. |
76.026.619-1 |
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Sucursal |
CENTRAL CHILE - ILUMINACION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 40 | Unidad | AMPOLLETA FLUORESCENTE 20W COMPACTA 4 PINES | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 40 | Unidad | AMPOLLETA FLUORESCENTE 20W COMPACTA 2 PINES | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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39101610
| ampolletas de filamento | 500 | Unidad | AMPOLLETA COMUN DE 60 W | |
$ 189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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39101701
| Tubos fluorescentes | 200 | Unidad | TUBO FLUORESCENTE DE 20W LUZ DIA | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 440 | Unidad | TUBO FLUORESCENTE DE 36 W LUZ DIA | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.600
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$ 171.600
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39111810
| Interruptor de lámpara | 400 | Unidad | PARTIDOR UNIVERSAL MARISIO O SU EQUIVALENTE. | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 463.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.027
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$ 551.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.