Orden de Compra. Nº5188-113-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-10-L116"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-113-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-10-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-10-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna Quinta Normal
Impuesto 60420
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metanoia
Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL
R.U.T. 76.283.029-9
Sucursal Metanoia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores30UnidadBORRADORES PIZARRA ACRILICABORRADORES PIZARRA ACRILICA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
60121109
Blocs de dibujo180UnidadBLOCK DIBUJO Nº 99 BLOCK DIBUJO Nº 99 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
60121535
Goma de borrar180UnidadGOMA DE BORRAR SIMILAR FACTIS SOFTER GOMA DE BORRAR SIMILAR FACTIS SOFTER $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
60122003
Agujas de coser a mano120UnidadAGUJAS COSER LANAAGUJAS COSER LANA $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201606
Calafateos120UnidadFRASCOS SILICONA LIQUIDA 30 GRSFRASCOS SILICONA LIQUIDA 30 GRS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios30PomoCOLA FRIA LAVABLE ENVASES GRANDESCOLA FRIA LAVABLE ENVASES GRANDES $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.420
TOTAL OC $ 378.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.