Orden de Compra. Nº5188-166-SE24 "ETIQUETA TERMICA 150 X 100/ETIQUETA TERMICA P4 30 MM X 50 MM ID 5188-1-LQ23 (LC, ARCHIVO/TRANS.,2204001,CBO) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-166-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ETIQUETA TERMICA 150 X 100/ETIQUETA TERMICA P4 30 MM X 50 MM ID 5188-1-LQ23 (LC, ARCHIVO/TRANS.,2204001,CBO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3926
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 215201,6
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 30176Unidad0010045286 ROLLO DE ETIQUETA TÉRMICA 150X100 (328 UN)10045286 ROLLO DE ETIQUETA TÉRMICA 150X100 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.640 $ 452.640
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 200Rollo0120023319 ETIQUETA TERMICA P4 30 MM X 50 MM0120023319 ETIQUETA TERMICA P4 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 1.132.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.202
TOTAL OC $ 1.347.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.