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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5188-219-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TIMBRE DE GOMA GRANDE AUTOMATICO ID:5188-219-AG26(AGE,SAP,2204001,BHN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
3724 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
german salvador gorostiaga arriagada |
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Razón Social |
GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA
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R.U.T. |
9.681.550-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
german salvador gorostiaga arriagada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 2 | Unidad | 00010040160 TIMBRE DE GOMA GRANDE AUTOMATIK 913X22 mm
| 00010040160 TIMBRE DE GOMA GRANDE AUTOMATIK 913X22 mm |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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Total Neto
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$ 19.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.724
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$ 23.324
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.