Orden de Compra. Nº5188-249-SE07 "REVISTAS/RR.PP"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FELIX BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-249-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra REVISTAS/RR.PP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSIDERAR PARA DESPACHO ESTA ORDEN RR.PP
Proveniente de Licitación 5188-11-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES
R.U.T. 61608205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna -1
Impuesto 102030
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC CANNONI HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 84.834.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1500UnidadImpresión de papelería o formularios comercialesBOLETIN FELIX ESPECIAL 8 PÁGINAS 4/4 COLORES PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 200 GRS PLISADO Y DOBLADO $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000
Total Neto $ 537.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.030
TOTAL OC $ 639.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.