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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5188-252-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS 25 X 30 Y BOLSAS CAMISETA (LC, BOD FARM-HOSP, 2204014, AAC) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5188-3-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
POR SER SERVICIO DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
56810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CLF SANTIAGO |
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Razón Social |
COMERCIAL CLF SPA
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R.U.T. |
76.597.155-1 |
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Sucursal |
COMERCIAL CLF SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 100 | Unidad | 0050020045 BOLSA TRANSPARENTE 25X30 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES | BOLSA TRANSPARENTE 25X30 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES |
$ 2.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.000
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$ 231.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 2000 | Unidad | 0050020043 BOLSA BLANCA TIPO CAMISETA 40X50 CMS, ESPESOR 0,03 MICRONES | BOLSA BLANCA TIPO CAMISETA 40X50 CMS, ESPESOR 0,03 MICRONES |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 299.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.810
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$ 355.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.