Orden de Compra. Nº5188-259-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-72-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-259-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-72-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-72-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655
Comuna *
Impuesto 6726
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURA DEL SOLAR
Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ MANUFACTURA E
R.U.T. 76.731.630-5
Sucursal MANUFACTURA DEL SOLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón6UnidadCONO PITILLA ALGODÓN * 1KGCONO PITILLA ALGODÓN * 1KG $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
Total Neto $ 35.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.726
TOTAL OC $ 42.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.