Orden de Compra. Nº5188-387-SE21 "LÁMINA 75X100X0.03 TRANSPARENTE ID 5188-3-LQ19 (LC,PARTO PAB Y PRE PART,2204014,AAC)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-387-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2021
Nombre de la Orden de Compra LÁMINA 75X100X0.03 TRANSPARENTE ID 5188-3-LQ19 (LC,PARTO PAB Y PRE PART,2204014,AAC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6976
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 20140
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO
Razón Social COMERCIAL CLF SPA
R.U.T. 76.597.155-1
Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2000Unidad0130020062 LAMINA PLASTICA TRANSPARENTE 75X100 CMS, ESPESOR 0,03 MICRONESLAMINA PLASTICA TRANSPARENTE 75X100 CMS, ESPESOR 0,03 MICRONES $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 106.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.140
TOTAL OC $ 126.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.