Orden de Compra. Nº5188-403-SE18 "PEDIDO IMPRENTA JULIO III 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-403-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO IMPRENTA JULIO III 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 705290-5-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES)
Comuna Quinta Normal
Impuesto 60154
Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales30Unidad no definida00.10020113 BLOCK REGISTRO CODIGO ROJO Q.NORMAL 00.10020113 BLOCK REGISTRO CODIGO ROJO Q.NORMAL $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad no definida000.10020064 BLOCK HOJA TRANSFUSIONAL 00.10020064 BLOCK HOJA TRANSFUSIONAL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000Unidad no definida00.10020292 HOJA POLICLINICO 00.10020292 HOJA POLICLINICO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40Unidad no definida00.10023568 INGRESO PEDIATRICO 00.10023568 INGRESO PEDIATRICO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
Total Neto $ 316.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.154
TOTAL OC $ 376.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.