|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5188-472-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FORROS AUTODHESIVOS / CHILECRECE CONTIGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
|
|
R.U.T. |
61.608.205-1 |
|
Dirección de Facturación |
LEONCIO FERNANDEZ 2655 |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
45600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LEONCIO FERNANDEZ 2655 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA ESTADO S.A. |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
92.986.000-4 |
|
Sucursal |
LIBRERIA ESTADO S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111516
| Papel de recambio para cuadernos | 300 | Unidad | ROLLOS DE FORROS AUTOADHESIVOS, DE 0.45 X 1.50CM. COD. 14329-4 | |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.600
|
|
$ 285.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.