Orden de Compra. Nº5188-654-SE22 "EQUIPAMIENTO PARA SALA DE ESPERA FUNCIONARIOS(TD,BIENS-PROYECTO MEL,2904001,DRG)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-654-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA SALA DE ESPERA FUNCIONARIOS(TD,BIENS-PROYECTO MEL,2904001,DRG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13005
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por ser servicio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA
Comuna Cerro Navia
Impuesto 394817,72
Dirección de Envío de la Factura BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dunati Chile SpA
Razón Social DUNATI CHILE SPA
R.U.T. 76.515.462-6
Sucursal Dunati Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101502
Sofás1Unidad no definida1000820 SOFA 2 PERSONASSOF0140FCFB-2P-TSGC SOFA FEDERICA 2C GRIS $ 706.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.714 $ 706.714
56101502
Sofás2Unidad no definida1000814 SOFA 1 PERSONASOF0140FCFB-1P-TSGC SOFA FEDERICA 1C $ 561.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.672 $ 1.122.672
Total Neto $ 1.829.386
Descuento $ 0
Cargos $ 248.602
IVA  19  % $ 394.818
TOTAL OC $ 2.472.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.