Orden de Compra. Nº5188-661-AG23 "GRAPADORA PISTOLA METALICA 53/6-14 / SET GRAPAS 5 CAJAS 1000UN 53/6-8-10-12-14 5000UN EN TOTAL / LLAVERO TRANSPARENTE ACRILIO / BASE PARA CORTE SALVACORTES 30 X 45 CM / PUNTERO LASER. ID 5188-587-COT23 (AG,CHILECRECE,2204001,EEF)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-661-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra GRAPADORA PISTOLA METALICA 53/6-14 / SET GRAPAS 5 CAJAS 1000UN 53/6-8-10-12-14 5000UN EN TOTAL / LLAVERO TRANSPARENTE ACRILIO / BASE PARA CORTE SALVACORTES 30 X 45 CM / PUNTERO LASER. ID 5188-587-COT23 (AG,CHILECRECE,2204001,EEF)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días MINSAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 23712
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 7DUAM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA
R.U.T. 77.471.035-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL 7DUAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros6Unidad10010678 LLAVERO TRANSPARENTE ACRILIO LLAVERO TRANSPARENTE ACRILIO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44121630
Kit de grapadora1Unidad10010679 GRAPADORA PISTOLA METALICA 53/6-14 GRAPADORA PISTOLA METALICA 53/6-14 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
60101732
Apuntadores o punteros2Unidad0010040179 PUNTERO LASER POWERPOINT INALAMBRICO WIRELESS CON PUERTO USB PUNTERO LASER POWERPOINT INALAMBRICO WIRELESS CON PUERTO USB $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
44121630
Kit de grapadora1Unidad10010680 SET GRAPAS 5 CAJAS 1000UN 53/6-8-10-12-14 5000UN EN TOTAL SET GRAPAS 5 CAJAS 1000UN 53/6-8-10-12-14 5000UN EN TOTAL $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
53141630
Tableros o tapetes de corte de patrones1Unidad10010681 BASE PARA CORTE SALVACORTES 30 X 45 CM BASE PARA CORTE SALVACORTES 30 X 45 CM $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
Total Neto $ 124.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.712
TOTAL OC $ 148.512


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.