Orden de Compra. Nº5188-86-SE20 "BOLSA 10X120 TRANSPARENTE ID 5188-3-LQ19 (LC,BOD,2204007002,CBO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-86-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra BOLSA 10X120 TRANSPARENTE ID 5188-3-LQ19 (LC,BOD,2204007002,CBO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5188-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2057
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES)
Comuna Quinta Normal
Impuesto 90060
Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO
Razón Social COMERCIAL CLF SPA
R.U.T. 76.597.155-1
Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000Unidad0050020033 BOLSA TRANSPARENTE 100X120 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONESBOLSA TRANSPARENTE 100X120 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000
Total Neto $ 474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.060
TOTAL OC $ 564.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.