Orden de Compra. Nº5189-52-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5189-3-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5189-52-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5189-3-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5189-3-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INVENTARIABLES
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA 060 PISO -1
Comuna Providencia
Impuesto 52348,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA 060 PISO -1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104813
Componentes de reflujo1UnidadPH METRO   $ 275.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.520 $ 275.520
Total Neto $ 275.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.349
TOTAL OC $ 327.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.