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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5189-60-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5189-29-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
5189-29-CO07
MATERNIDAD/GINECOLOGIA |
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Proveniente de Licitación
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5189-29-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INVENTARIABLES |
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Razón Social |
HOSPITAL FELIX BULNES
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R.U.T. |
61608205-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LEONCIO FERNANDEZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL FELIX BULNES
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R.U.T. |
61608205-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA HOLANDA 060 PISO -1 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA HOLANDA 060 PISO -1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERNANDO CESAR CALLEJAS MATURANA
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R.U.T. |
13.244.756-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42192404
| carro de paro adjunto cataqlogo y ficha tecnica | 1 | Unidad | carro de paro adjunto cataqlogo y ficha tecnica | CARRO METALICO MEDIDAS APROX. 50X40X60 DE ALTO. TRES CAJONES C/PORTA BALON, BARRA DE SUERO CROMADO,CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE C/ RUEDAS FAVOR ENVIAR ANEXO FICHA TECNICA - FOTOS |
$ 80.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.500
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$ 80.500
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Total Neto
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$ 80.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.295
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$ 95.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.