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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-101-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FARMACIA Y WORK CAFE LA SERENA - CIELO SAND |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5190-49-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JENABIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1971848,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO: ANFION MUÑOZ 700, LA SERENA, Región de Coquimbo | DESPACHO: ANFION MUÑOZ 700, LA SERENA, Región de Coquimbo |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA LA DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA NACIONAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA, SEGÚN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO. | Servicio de Suministro e Instalación Cielo SAND Granulado 60x60x14mm Borde rebajado, SEGUN PRESUPUESTO N° 6342 FECHA 24/1/2024 |
$ 10.378.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.378.151
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$ 10.378.151
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Total Neto
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$ 10.378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.971.849
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$ 12.350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.