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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-1137-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLUB DE CAMPO- REMODELACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5190-116-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JEBIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackena Nº 3150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria oriele alfaro osorio |
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Razón Social |
ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO
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R.U.T. |
53.307.516-9 |
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Sucursal |
maria oriele alfaro osorio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Materiales de termoformación | 1 | Unidad no definida | MATERIALES REMODELACION CLUB DE CAMPO, SEGUN COTIZACION EMPRESA Nº 1348 | MATERIALES REMODELACION CLUB DE CAMPO, SEGUN COTIZACION EMPRESA Nº 1348 |
$ 5.499.628,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.499.628
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$ 5.499.628
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Total Neto
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$ 5.499.628
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.499.628
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.